Oficina de Control interno

Wilson Javier Santos Garcia

Formación Academica:

  • Ingeniero Industrial.
  • Especialización en finanzas privadas.

Experiencia Laboral:

  • Alcaldía de Fusagasugá - Secretario de Hacienda 2008-2010.
  • Contraloria de Cundinamarca - Director Regional.
  • Departamento Nacional de Planeación - Consultor.
  • Alcaldía de Fusagasugá - Secretario de Hacienda 1998-2001.

Objetivo

Medir  el  grado  de  eficiencia  con que se manejan   los  recursos  y  se  gestionan  los  procesos  de la  Alcaldía,  a  través   de la  evaluación y    seguimiento a los  procesos para garantizar  el  mejoramiento  continuo   y  el  cumplimiento  de la   normatividad  aplicable.

Alcance

La  Oficina   de   Control  Interno efectuara revisiones, evaluaciones y análisis a las diferentes dependencias de la administración.de acuerdo a los programas o planes de acción trazados por el Alcalde, basados en la información recolectada al interior de la entidad o suministrada por los organismos competentes producto de auditorías practicadas,  aplicando   el   proceso   de  evaluación  control   y   el  mejoramiento  continuo a  todos  los  procesos  que  se  desarrollan   en las  diferentes  áreas  de la  Alcaldía.

Funciones

  • Las establecidas en el artículo de la Resolución  665  de  septiembre  22 del  año 2006, enmarcadas en los roles de administración del riesgo, acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura del autocontrol, relación con entes externos, evaluación y seguimiento para cumplir con los objetivos.
  • Revisar los aspectos internos y externos que representen amenazas al cumplimiento de los objetivos organizacionales, diseñando acciones correctivas representadas en actividades de control.
  • Brindar orientación técnica con el fin de generar valor organizacional en la oportuna toma de decisiones.
  • Contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
  • Emitir juicios de valor sobre las actividades y desempeño del área o proceso evaluado.
  • Coordinar  y/o  elaborar  informes  a  presentar a las  áreas   de  la   Administración   y    Entes  de   Control.
  • Ejecutar la  evaluación   de autocontrol  evaluaciones   del  sistema  de   control   interno  y  autoevaluación  de la gestión.
  • Cumplir con la normatividad vigente respecto a la entrega de informes por parte de la Oficina de Control Interno.

 

Informe Gestión Oficina de Control Interno 2012

Informe pormenorizado del estado de Control Interno

Conozca más información de la oficina de Control Interno

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Fecha de publicación: 14/02/2011
Última modificación: 12/03/2013
Sábado 25 de mayo de 2013

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