
Wilson Javier Santos Garcia
Formación Academica:
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Ingeniero Industrial.
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Especialización en finanzas privadas.
Experiencia Laboral:
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Alcaldía de Fusagasugá - Secretario de Hacienda 2008-2010.
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Contraloria de Cundinamarca - Director Regional.
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Departamento Nacional de Planeación - Consultor.
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Alcaldía de Fusagasugá - Secretario de Hacienda 1998-2001.
Objetivo
Medir el grado de eficiencia con que se manejan los recursos y se gestionan los procesos de la Alcaldía, a través de la evaluación y seguimiento a los procesos para garantizar el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normatividad aplicable.
Alcance
La Oficina de Control Interno efectuara revisiones, evaluaciones y análisis a las diferentes dependencias de la administración.de acuerdo a los programas o planes de acción trazados por el Alcalde, basados en la información recolectada al interior de la entidad o suministrada por los organismos competentes producto de auditorías practicadas, aplicando el proceso de evaluación control y el mejoramiento continuo a todos los procesos que se desarrollan en las diferentes áreas de la Alcaldía.
Funciones
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Las establecidas en el artículo de la Resolución 665 de septiembre 22 del año 2006, enmarcadas en los roles de administración del riesgo, acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura del autocontrol, relación con entes externos, evaluación y seguimiento para cumplir con los objetivos.
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Revisar los aspectos internos y externos que representen amenazas al cumplimiento de los objetivos organizacionales, diseñando acciones correctivas representadas en actividades de control.
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Brindar orientación técnica con el fin de generar valor organizacional en la oportuna toma de decisiones.
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Contribuir al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
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Emitir juicios de valor sobre las actividades y desempeño del área o proceso evaluado.
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Coordinar y/o elaborar informes a presentar a las áreas de la Administración y Entes de Control.
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Ejecutar la evaluación de autocontrol evaluaciones del sistema de control interno y autoevaluación de la gestión.
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Cumplir con la normatividad vigente respecto a la entrega de informes por parte de la Oficina de Control Interno.
Informe Gestión Oficina de Control Interno 2012
Informe pormenorizado del estado de Control Interno
Conozca más información de la oficina de Control Interno